(二)公用经费107.54 万元。主要包括:办公费0.60 万元、邮电费0.10 万元、差旅费44.3 万元、会议费5.40 万元、培训费6.48 万元、公务接待费4.32 万元、专用材料费5.00 万元、工会经费5.26 万元、福利费17.82 万元、公务用车运行维护费2.70 万元、特需费0.10 万元、离退休人员管理工作经费7.92 万元、其他商品和服务支出7.54 万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出107.54 万元,与上年相比增加3.74 万元,增长3.60 %。主要原因是增加了离退休人员管理工作经费。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市妇幼保健计划生育服务中心2018 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出2.7 万元,占“三公”经费的38.46 %;公务接待费支出4.32 万元,占“三公”经费的61.54 %。具体情况如下:
(一)2018 年度“三公”经费支出预算 7.02 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 2.7 万元。其中:
(1)公务用车购置支出预算 0 万元。
(2)公务用车运行维护费支出预算 2.7 万元,比上年减少 2.7 万元,主要原因是根据有关文件的精神,进一步缩减三公经费。
3.公务接待费支出预算 4.32 万元,比上年减少 2.16 万元,主要原因是根据有关文件的精神,进一步缩减三公经费。
(二)2018 年度会议费支出预算 6.6 万元,比上年增加减少 1.15 万元,主要原因是根据有关文件的精神,进一步缩减三公经费。
(三)2018 年度培训费支出预算 10.43 万元,比上年减少 1.09 万元,主要原因是根据有关文件的精神,进一步缩减三公经费。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额0 万元,其中:拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0 万元。
十三、其他重要事项说明
无
第五部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。
五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
八、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指市卫生计生委所属妇幼保健机构保障正常运行的支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按规定为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按规定发放给职工的提租补贴。